|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AGRO TAMI a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
13.01.2020 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
Vodné a stočné
|
1 624,19 |
s DPH |
224/2009
|
08.04.2024 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Telekomunikačné služby
|
18,79 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Tlačiarenské služby
|
243,20 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
09.04.2024 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Tlačiarenské služby
|
31,38 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
09.04.2024 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
Tlačiarenské služby
|
555,90 |
s DPH |
15,16, 17/2020
|
09.04.2024 |
PREKO s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Potraviny
|
111,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Milan Molnár |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
Potraviny
|
143,78 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Potraviny
|
565,35 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
Poskytnuté služby
|
13,20 |
s DPH |
2/2020
|
08.04.2024 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
Elektorinštalačné práce
|
601,27 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
253,50 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
Elektorinštalačné práce
|
1 148,82 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
Elektorinštalačné práce
|
470,22 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Den-el, s..r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
Potraviny
|
80,85 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
Potraviny
|
206,13 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
Potraviny - dotácia
|
40,32 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
CS-Fruit s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Potraviny
|
438,11 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Potraviny
|
168,38 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Potraviny
|
909,22 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Mgr. Kristína Kováčová |
ekonómka |
08.04.2024 |
18.04.2024 |