|
|
Faktúra |
103
|
el. energia
|
23,85 |
s DPH |
7/2018
|
07.02.2020 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
11.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
el. energia
|
24,28 |
s DPH |
7/2018
|
07.02.2020 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
11.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
bezpeč. ochrana objektu
|
1,27 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
10.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
147,46 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
10.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
156,38 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
11.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
109,62 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
PENAM SLOVAKIA |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
11.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
BOZP a PO
|
80,00 |
s DPH |
24/2019
|
10.02.2020 |
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
el. energia
|
1 512,99 |
s DPH |
7/2018
|
10.02.2020 |
Západosl.energet.závody |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
vodné a stočné
|
569,22 |
s DPH |
224/2009
|
10.02.2020 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné a stočné
|
88,67 |
s DPH |
224/2009
|
10.02.2020 |
Západosl.vodárne a kan. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
LVVK
|
7 800,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Telgárt Services s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
oprava výdajníka vody
|
218,00 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Ondrej Kotoláči |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Daniela Fábryová |
ekonómka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefón
|
193,27 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
oprava osvetlenia
|
530,00 |
s DPH |
6/2015
|
10.02.2020 |
Emil Holec |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Daniela Fábryová |
ekonómka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
montáž bezpečnostných kamier
|
3 539.59 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
CORADO-SOAT s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
04.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
652,59 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
strava KK OŠPj
|
33,84 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu Nitra, Párovská |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
14.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
materiál - KK OŠPj
|
21,60 |
s DPH |
19/2014
|
11.02.2020 |
HS-COMP |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
14.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
pracovná obuv a odevy
|
82,00 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
KOMPLET K a K |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
Daniela Fábryová |
ekonómka |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
oprava
|
530,00 |
s DPH |
6/2015
|
12.02.2020 |
Emil Holec |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra |
|
|
14.02.2020 |
24.02.2020 |